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财务审计办公室工作职责
负责组织实施财务计划和固定资产投资计划,并组织实施;组织和协调股内与其他各部门的衔接工作;指导管理各基层单位财务基础工作;依据审计法规、财务制度,根据年初财务计划制定出相应的审计法案,对系统内各单位财务执行情况进行定期审计,根据财务情况作出审计结论及报告为领导理财当好参谋;负责审计指导记账凭证,登记会计总账,保管一定时期的会计档案,及时编制会计报表;同时配合有关部门对专项资金的审计,做到专款专用。