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财政拨款收入支出决算总表
发布时间:2019-12-20
浏览次数: 20
信息来源:应急管理局
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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01-1表 |
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市应急管理局 |
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2019年度 |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,606,278.49 |
7,606,278.49 |
7,606,278.49 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
5,479,960.49 |
5,479,960.49 |
0.00 |
5,479,960.49 |
5,479,960.49 |
0.00 |
5,479,960.49 |
5,479,960.49 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
5,192,381.92 |
5,192,381.92 |
0.00 |
5,192,381.92 |
5,192,381.92 |
0.00 |
5,192,381.92 |
5,192,381.92 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
287,578.57 |
287,578.57 |
0.00 |
287,578.57 |
287,578.57 |
0.00 |
287,578.57 |
287,578.57 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
2,167,400.00 |
2,167,400.00 |
0.00 |
2,167,400.00 |
2,167,400.00 |
0.00 |
2,167,400.00 |
2,167,400.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
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|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
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|
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|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
562,202.65 |
562,202.65 |
0.00 |
562,202.65 |
562,202.65 |
0.00 |
562,202.65 |
562,202.65 |
0.00 |
|
63 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39 |
308,046.56 |
308,046.56 |
0.00 |
308,046.56 |
308,046.56 |
0.00 |
308,046.56 |
308,046.56 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
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|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
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11 |
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|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,007,303.40 |
5,007,303.40 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,454,978.57 |
2,454,978.57 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
185,078.52 |
185,078.52 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
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|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
470,205.47 |
470,205.47 |
0.00 |
470,205.47 |
470,205.47 |
0.00 |
470,205.47 |
470,205.47 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
6,306,905.81 |
6,306,905.81 |
0.00 |
6,306,905.81 |
6,306,905.81 |
0.00 |
6,306,905.81 |
6,306,905.81 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
23 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
78 |
|
|
|
|
|
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|
24 |
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|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
25 |
|
|
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|
55 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
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|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
26 |
7,606,278.49 |
7,606,278.49 |
7,606,278.49 |
本年支出合计 |
80 |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
本年支出合计 |
81 |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
7,647,360.49 |
7,647,360.49 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
72,990.20 |
72,990.20 |
72,990.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
31,908.20 |
31,908.20 |
0.00 |
31,908.20 |
31,908.20 |
0.00 |
31,908.20 |
31,908.20 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
82 |
31,908.20 |
31,908.20 |
0.00 |
31,908.20 |
31,908.20 |
0.00 |
31,908.20 |
31,908.20 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
72,990.20 |
72,990.20 |
72,990.20 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
总计 |
84 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
0.00 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
0.00 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
0.00 |
总计 |
85 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
0.00 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
0.00 |
7,679,268.69 |
7,679,268.69 |
0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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